Бағдарламасы курчатов қаласы, 015 жыл Мазмұны: Паспорт Ағымдағы жағдайды талдау 10



жүктеу 1.95 Mb.
бет1/9
Дата26.02.2018
өлшемі1.95 Mb.
түріБағдарламасы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Курчатов қалалық

мәслихаты сессиясының

2015 жылғы 22 желтоқсандағы

41/296 - V


Курчатов қаласының

2011-2015 жылдарға

арналған даму

БАҒДАРЛАМАСЫ


Курчатов қаласы, 2015 жыл

Мазмұны:


1.Паспорт 4

2.Ағымдағы жағдайды талдау 10

2.1. Табиғи потенциал 11

2.2. Аумақтың әлеуметтік-экономикалық жағдайын талдау 12

2.2.1. Экономикалық дамуы 12

2.2.1.1 Өнеркәсіп 12

2.2.1.2 Агроөнеркәсіптік кешен 15

2.2.1.3 Туризм 20

Семей полигонының аумағында экскурциялық маршруттар құру бойынша жұмыстар басталды. Нәтижесі қалалық дизайндағы объектілерді қалпына келтіру және құру, «Семей сынақ полигонының мұражай кешені» қамтитын, Курчатов қаласында туристік кластерді құру болып табылады. Келешекте Семей сынақ полигонының мұражай кешенін ЮНЕСКО Бүкіләлемдік Мәдени және Табиғи мұрасы тізіміне енгізу туралы ұсыныс жасау жоспарлануда. 20

Қалада «Скала» балалар-жасөспірімдер клубы жұмыс істейді, сондай –ақ ол спорт және туризм сабақтарына жасөспірімдер мен балаларды тартуға, салауатты өмір салтын насихаттау және дамыту бойынша жұмыс жүргізеді. 20

Көрсетілген туристік қызметтер көлемінің осындай айтарлықтай қысқаруы, яғни қаладағы қонақ үй Ұлттық ядролық орталығының бөлімшесі болып табылады сондай –ақ оған бірқатар қызмет түрлерін жүргізуге тиым салынғандығына байланысты, соның ішінде әлеуметтік саланы дамыту (соның ішінде қонақ үй бизнесі), 2014 жылы қызметтердің бірқатар бағыттарын қайта бастауға рұқсат алынды соның ішінде «ҚР ҰЯО» РМК қонақ үй қызметтеріне. 20

2.2.1.4 Шағын орта кәсіпкерлік 21

2.2.1.6 Негізгі капиталға инвестиция 24

2.2.1.7 Қоршаған ортаның жағдайы 26

2.2.2 Әлеуметтік сала 28

2.2.2.1 Білім 28

2.2.2.2 Денсаулық сақтау 31

2.2.2.3Тұрғындарды әлеуметтік қорғау 34

2.2.2.5 Тілдерді дамыту 40

40


2.2.2.6 Дене шынықтыру және спорт 42

2.2.2.7 Ішкі саясат 43

2.2.2.8 Қоғамдық қауіпсіздік және құқықтық тәртіп 48

2.2.2.9 Төтенше жағдайларға қарсы тұру жүесін дамыту 51

2.2.3. Инфрақұрылымдық кешен. 52

2.2.3.1 Телекоммуникация және байланыс 52

2.2.3.2 Құрлыс 54

2.2.3.3 Жолдар және транспорт 56

2.2.3.4 Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық 60

2.2.4 Аумақтық құрылым 69

2.2.5 Мемлекеттік жергілікті басқару және өзін-өзі басқару жүйесі 70

2.2.5.1 Қала бюджеті 76

2.3 Аумақтың әлеуметтік - экономикасының дамуын мемлекеттік реттеудің іс әрекеттегі саясатын талдау. 77

2.4 Мәселелерге, тәуекелдерге, бәсекелестік артықшылықтарға және 77

мүмкіндіктерге кешенді сипаттама. 77

3. Аймақты дамыту көрінісі 79

4. НЕГІЗГІ БАҒЫТТАРЫ, МАҚСАТТАРЫ, МІНДЕТТЕРІ, НЫСАНАЛЫ ИНДИКАТОРЛАРЫ, КӨРСЕТКІШТЕР НӘТИЖЕЛЕРІ ЖӘНЕ ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ ЖОЛДАРЫ 81

5. ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ КЕЗЕҢДЕРІ 104

6. АЛДЫҒЫ ҚОЙЫЛҒАН МАҚСАТТАРҒА ҚОЛ ЖЕТКІЗУ ҮШІН ҚАЖЕТТІ РЕСУРСТАР 105

6.1. Қаржыландыру көздері бойынша 105

7. БАҒДАРЛАМАНЫ БАСҚАРУ 105



  1. Паспорт





Атауы

Курчатов қаласының 2011-2015 жылдарға арналған даму бағдарламасы


Әзірлеу үшін негіздеме



«Мемлекеттік жоспарлау жүйесі туралы»Қазақстан Республикасы Президентінің 2009 жылғы 18 маусымдағы № 827 Жарлығы, 2010 жылғы 19 наурыздағы № 958 Қазақстан Республикасының 2010-2014 жылдарға арналған үдемелі индустриалды-инновациялық дамуы бойынша Мемлекеттік бағдарламасы,Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 1 ақпандағы № 922 Жарлығымен бекітілген, Қазақстан Республикасының 2020 жылға дейін дамуының стратегиялық жоспары, Елді аумақтық-кеңістікте дамытудың 2020 жылға дейінгі болжамды схемасы, Қазақстан Республикасы Президентінің 2011 жылғы 21 шілдедегі № 118 Жарлығымен бекітілген, «Қазақстан - 2050» Стратегиясы» Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаевтың 2012 жылғы 14 желтоқсандағы: қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси беталысы» Жолдауы.

Өңірдің негізгі сипаттамасы

Курчатов қаласы Шығыс Қазақстан облысының солтүстік-батыс бөлігінде орналасып, 1949 жылы құрылған. Халық саны – 12,1 мың адам. Базалық саласы ядролық дамыту, радиациялық және ілеспелі технологиялар болып табылады.


Әзірлеуші

Қаладағы мүдделілік салалық бөлімдермен бірлесе әзірлеген Курчатов қаласының экономика және қаржы бөлімі

Стратегиялық бағыттары

Экономика салаларында жоғары өндіретін инновациялық технологияларды жетілдіру негізінде қала экономикасын дамытуды жеделдету;

әлеуметтік сала мен адам потенциалының дамуы, тұрғындардың өмір сүру сапасын көтеру, сапалы әлеуметтік қызметтің барлық түрлерімен қамтамасыз ету;

тұрғын-үй коммуналдық және транспорт қызметін сапалы қамтамасыз етуге және экономиканы индустрализациялауға әсер ететін, инфрақұрылымдық кешенді жетілдіру;

мемлекеттік жергілікті басқару және өзін-өзі басқару жүйесін дамыту.



Мақсаттары


Диверсификация арқылы өнеркәсіпті тұрақты және теңдестірілген дамытуды қамтамасыз ету;

өңірдің азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету;

ішкі нарықтағы азық-түлік тауарларының ішінде отандық тағам өнімдерінің меншік салмағын арттыру;

қалада туризм индустриясын тұрақты дамыту;

шағын және орта кәсіпкерліктің және сауданың динамикалық және кешенді дамуы;

қала экономикасына инвестицияның құйылуына жағдай жасау;

білім сапасын, қол жетімділігін, тартымдылығын жақсарту және балалардың мүддесін заңды түрде қорғау және құқық қорғау жүйесінің тиімділігін көтеру;

халықтың денсаулығын жақсарту;

азаматтардың әлеуметтік қорғалуының нәтижелі жүйесін қалыптастыру;

отандық мәдениетті насихаттау, жариялау, сақтау;

Қазақстан халқының бірігу факторы сияқты төзімді тіл ортасын құру;

көпшілік спортты және спортқа жоғары қол жеткізушілікті дамыту;

ұлт бірлігін қамтамасыз ету, азаматтық қоғам институттарымен мемлекеттің өзара байланысын жетілдіру арқылы мемлекеттілікті нығайту;

қоғамдық орындарда және көшелерде сенімді құқық тәртібін қамтамасыз ету, қылмыстарды ашу;

табиғи және техногенді сипаттағы төтенше жағдайлардың болуы кезінде жоғалту мен зиян шегу қауіпін төмендетудің үлкен мүмкіншілігі;

тұрғындарды сапалы және қол жетімді байланыстың түрімен қамтамасыз ету;

құрылыс жұмыстарының көлемін арттыру;

автожолдар саласының инфрақұрылымының даму деңгейін көтеру;



қала тұрғындарының тұруына қолайлы жағдай туғызу;

қала тұрғындарын сапасы кепілденген қажетті көлемдегі ауыз сумен тұрақты қамтамасыз ету;

тұтынушыларды жылумен жабдықтау қызметтерімен үздіксіз және сапалы қамтамасыз ету;

су бұру жүйесінің үздіксіз және тұрақты жұмыс істеуін қамтамасыз ету;

электрмен жабдықтаудың инженерлік –коммуникациялық инфрақұрылымының тозуын және электрмен жабдықтау көздерінің тозуын төмендету;

электрмен жабдықтау жүйелерінде шығынды қысқарту;

азаматтар мен ұйымдарға мемлекеттік электрондық қызметтердің қол жетімділігін арттыру.


Міндеттері

Өңдеу өнеркәсібінде басым секторларды дамыту;

өсімдік шаруашылығы өнімінің көлемін ұлғайту;

мал шаруашылығы өнімінің көлемін ұлғайту;

өңдеу өнеркәсібінде тауар өнімдерінің көлемін ұлғайту;

қаланың бәсекеге қабілетті туристік өнімін қалыптастыру;

шағын және орта кәсіпкерлік саласының динамикалық дамуын қамтамасыз ету;

шикізаттық емес және жоғарытехнологиялық өндірісте инвестиция тарту үшін қолайлы жағдайлар жасау;

мектеп білімі қызметінің сапасын арттыру мен қол жетімділігін қамтамасыз ету;

мектепалды ұйымдарының жүйесін арттыру мен көрсетілетін қызметтер сапасын жақсарту;

денсаулықсақтаудың Бірыңғай ұлттық жүйесінде медициналық көмегінің сапасы мен қолжетімділігін арттыру;

азаматтардың денсаулығын жақсарту;

әлеуметтік-маңызды аурулардың ауыртпалығын төмендету;

жұмысқа орналасу мүмкіндіктерін кеңейту;

тұрғындардың едәуір әлсіз қатпарына әлеуметтік қолдау;

мүгедектердің өмір сүруі үшін жағдайлар жасау;

мәдениет саласында отандық өнімнің талап етілуінің өсуін ынталандыру;

2011-2020 жылдарға арналған тілге қызмет көрсету және даму бағдарламасын табысты іске асыру;

дене шынықтыру мен спортты насихаттау;

этника аралық және конфессияаралық келісімдерді сақтау мен нығайту;

патриоттық өзін-өзі білуін арттыруға, азаматтық жауапкершілік, қоғамдық белсенді позициясын қалыптастыруға бағытталған жастармен өзара байланыстың тиімді түрін әзірлеу;

жолдардағы апаттарды және олардың салдарынан болатын қиыншылықтарды қысқарту;

есірткімен айналысушы қылмыскерлердің қылмысын ашу бойынша жедел-іздестіру тәжірибесінің нәтижесін арттыру;

апаттардан , техногендік апат шығындардан азайту және қауіп-қатерлерді төмендету бойынша жағдай жасау;

жаңа, байланыстың заманауи қызметтерін енгізу және телефон байланысын қайта жаңарту;

ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалануда және электрондық қызметті алуда тұрғындар қажеттілігі өсуіне жағдай жасау;

тұрғын үй қолжетімділігін қамтамасыз ету;

жолаушылар маршруттары жүйесін дамыту, тұрғындар қажеті есебімен елді мекендер арасында транспорт байланысын қамтамасыз ету;

тұрғындарға көрсетілетін тұрғын үй –коммуналдық шаруашылық қызметтері сапасын жақсарту;

қаланың су бұру жүйелерін нық дамыту;

жылумен жабдықтау жүйелерін модернизациялау және дамыту;

қаланың су бұру жүйелерін қалпына келтіру;

электрмен жабдықтаудың инженерлік –коммуникациялық инфрақұрылымының тозуын және электрмен жабдықтау көздерінің тозуын төмендету;

электрмен жабдықтау жүйелерінде зиянды болдырмау;

мемлекеттік қызметтерді электронды түрге ауыстыру, ЖАО бизнес-процестерін автоматтандыру;

тұрғындарды жергілікті өзін-өзі басқару үрдісіне тарту.


Жүзеге асыру кезеңдері

I кезең (аралық) – 2011 – 2013 жылдар, бірінші кезектегі іс шараларды жүзеге асыру.

II кезең (қорытынды) – 2014-2015 жылдар, алдыға қойылған міндеттерді шешу үшін іс шараларды жүзеге асыру.

Мақсатты

индикаторлары

Өнеркәсіп өнімдерінің нақты индекс көлемін 102,0%-ға дейін арттыру;

өңдеу өнеркәсібі өнімінің нақты индекс көлемін 107,4%-ға дейін арттыру;

ауылшаруашылығы өнімдері өндірісінің нақты индекс көлемін 102,0 %-ға дейін арттыру;

туристерді орналастыру орындарымен қызмет көрсетілген келушілер санының артуы 1109 адам; бөлшек сауданың нақты индекс көлемін 109,6%-ға дейін арттыру;

тіркелген жалпы көлемде шағын және орта кәсіпкерлік кәсіпорындарының белсенділік үлесін 50 %-ға арттыру;

негізгі капиталға инвестициялардың нақты индекс көлемін 102,2%-ға дейін арттыру;

аппатты және үш аусымды мектептерді жою;

табиғи-математикалық тәртіптер бойынша білім беруге арналған бағдарламаларды ойдағыдай (өте жақсы/жақсы) игерген, оқушылар үлесі 57,2%;

Мүмкіндігі шектеулі жалпы балалар санынан инклюзивтік біліммен балаларды қамту, 100 %;

3 жастан 6 жасқа дейінгі балаларды мектепалды тәрбиемен және оқумен қамту 100,0 %-ға дейін;

тұрғындардың өмір сүру ұзақтығын 68 жасқа дейін % арттыру;

жалпы қаза болуды 1000 тұрғынға шаққанда 7,3-ке төмендету;

тұрғындарды жұмыспен орналастыру мәселесі бойынша өтініш берген тұлғалар санынан жұмысқа орналасқандар үлесін 56,4%-ға дейін арттыу;

күн көріс минимунан төмен табыстарымен тұрғындар үлесін 1,5 %-ға дейін төмендету;

арнайы әлеуметтік қызметтер көрсетуге қамтылған, тұлғалардың жеке салмағын (оларды алуда мұқтаж адамдардың жалпы санындағы) 73,0%-ға дейін арттыру;

мәдени және әлуметтік маңызда өткізілетін ісшаралар санын жылына 78-ге дейін арттыру;

мемлекеттік тілді білетін тұрғындар үлесін 60%-ға дейін арттыру;

барлық жастағы тұрғындарды, тұрғындардың жалпы санынан дене шынықтыру және спортпен жүйелі түрде айналысатындарды 18,8%-ға дейін қамтуды арттыру;

дене шынықтырумен және спортпен айналысатын

азаматтық қоғам және мемлекеттік институттардың өзара қатынасын оң бағалайтын тұрғындар үлесін 88 %-ға дейін арттыру;

көшелерде жасалынған қылмыстардың меншікті салмағын 30,0%-ға дейін төмендету;

төтенше жағдайларда жедел назар аудару күштерімен қамтуды қамтамасыз етуді 79 %-ға дейін арттыру;

жергілікті телефон байланыстарын цифровизациялау деңгейін 100 пайызға жеткізу:

құрылыс жұмыстарының нақты индекс көлемін 103,5%-ға дейін арттыру;

жақсы және қанағаттанарлық жағдайда тұрған жергілікті маңызы бар автомобиль жолдарының үлесін 86,6%-ға дейін арттыру;

қамтамасыз етілген нормативтік пайдаланулар, кондоминимум нысандар үлесін 13,4 ға дейін арттыру;

орталық сумен жабдықтауға тұрғындардың қолжетімділік деңгейін 100,0 %-ға дейін арттыру;

жылумен жабдықтау қызметтерімен қамтамасыз ету деңгейін 10,4%-ға дейін арттыру;

су бұру қызметтерімен тұрғындарды қамтамасыз ету деңгейін 100,0%-ға дейін арттыру;

мемлекеттік қызметтерді көрсету сапасымен тұрғындардың қанағаттану деңгейін 70%-ға дейін арттыру;



Қаржыландыру көздері мен көлемі

Қаржыландыру көздері: республикалық және жергілікті бюджет, меншік қаражаты.

Қаржыландыру көлемі:

Барлығы – 4455,0 млн. теңге

соның ішінде:

2011ж. – 597,7 млн. теңге

2012ж. – 1155,5 млн. теңге

2013ж. – 615,8 млн. теңге

2014ж. – 914,0 млн. теңге

2015ж. – 1172,0 млн. теңге





  1. Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


©kzref.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет