Бағдарламасы қасым Қайсенов кенті, 015 жыл Мазмұны Паспорт 2



бет1/10
Дата25.10.2017
өлшемі2.23 Mb.
#4677
түріБағдарламасы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


2015 жылғы 23 желтоқсандағы № 294

Ұлан ауданы мәслихатының

сессиясымен бекітілді


Ұлан ауданының аумағын дамытудың

2016-2020 жылдарға арналған

БАҒДАРЛАМАСЫ

Қасым Қайсенов кенті, 2015 жыл


Мазмұны


1.

Паспорт


3

2.

Ағымдық жағдайды талдау


7

2.1

Аумақтың әлеуметтік-экономикалық жағдайын талдау


11

2.1.1

Аймақтық макроэкономика


11

2.1.2

Әлеуметтік сала

29

2.1.3

Қоғамдық тәртіпті күзету және қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету


47

2.1.4

Инфрақұрылымдық кешен


49

2.1.5

Экология және жер ресурстары

59

2.1.6

Мемлекеттік қызмет көрсету


62

2.2

Негізгі мәселелер, қауіптер, ұстаушы факторлар, бәсекелес басымдылықтары және орта мерзімді келешектегі орнықты әлеуметтік – экономикалық даму мүмкіндіктерінің кешенді сипаттамасы

65

3.

Негізгі бағыттар, мақсаттар, нысаналы индикаторлар, нәтижелер көрсеткіші және мақсатқа жету жолдары

69

4.

Қойылған мақсаттарға қол жеткізу үшін қажетті ресурстар

92


Паспорт


Атауы

Ұлан ауданының аумағын дамытудың 2016-2020 жылдарға арналған бағдарламасы

Әзірлеу үшін негіздеме

«Қазақстан Республикасы Президентінің «Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік жоспарлау жүйесі туралы» 2009 жылғы 18 маусымдағы № 827, «Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік жоспарлау жүйесінің одан әрі жұмыс істеуінің кейбір мәселелері туралы» 2010 жылғы 4 наурыздағы № 931 Жарлықтары

Өңірдің негізгі сипаттамалары

Ұлан ауданы 1928 жылы құрылған, Шығыс-Қазақстан облысының орталық бөлігінде, облыс орталығы Өскемен қаласынан 10 шақырым қашықтықта орналасқан. Әкімшілік орталығы – Қасым Қайсенов кенті. Ауданда 16 ауыылдық округ, соның ішінде 46 елдімекен. Ауданның жалпы халық саны – 40424 адам. Аудан экономикасы ауылшаруашылық бағыттылықта, сонымен қатар жеңіл және тамақ өнеркәсібі дамытылған.

Бағыттары

1) Өңірлік макроэкономика;

2) Әлеуметтік орта;

3)Қоғамдық тәртіпті күзету және қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету;

4) Инфрақұрылым;

5) Экология және жер ресурстары;

6) Мемлекеттік қызмет көрсету.



Мақсаттары


1) Бюджеттін салықтық және салықтан тыс түсімдердін өсуін қамтамасыз ету;

2) Өнеркәсіптің басым секторларын дамыту;

3) Өңірдің азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету;

4) Ішкі сауда саласының серпінді дамуы;

5) Өңір экономикасына инвестициялар ағынын ынталандыру;

6) Ауданда туризм индустриясын дамыту;

7) Демографиялық ахуалды жақсарту, соның ішінде тірек елдімекендердін жағдайын жақсарту;

8) Ұлттық білім беру стандарты аясында оқушыларды білім беру ресурстарына тең қолжетімділігін қамтамасыз ету;

9) Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытумен балалардың қамтуын қамтамасыз ету;

10) Мемлекеттік жастар саясатын іске асыру;

11) Халықтың денсаулығын сақтау және нығайту;

12) Халықты жұмыспен қамтуға көмек көрсету шараларын арттыру;

13) Халықтың қауқарсыз әлеуметтік тобы бойынша әлеуметтік қорғауды қамтамасыз ету;

14) Отандық мәдениетті сақтау;

15) Бұқаралық спортты дамыту;

16) Қазақстан халқын біріктіру факторы ретінде толеранттылық тіл ортасын құру;

17) Дінаралық келісімді сақтау және біріктіру;

18) Көшеделерде құқық тәртібін қамтамасыз ету;

19) Жол қозғалысы қауіпсіздігін қамтамасыз ету;

20) Келеңсіз төтенше жағдайлардан аумақтардың қорғалғанын қамтамасыз ету;

21) Халықты қолжетімді байланыс қызметтерімен қамтамасыз ету;

22) Халықты қолжетімді тұрғын үймен қамтамасыз ету;

23) Автожол саласының инфрақұрлымын дамыту және елді мекендер арасында көлік байланысын қамтамасыз ету;

24) Халықты сапалы коммуналдық қызметтермен қамтамасыз ету;

25) Қатты тұрмыстық қалдықтарды жинау, қайта өңдеу және пайдаға жарату жүйесін жетілдіру;

26)Ауылшаруашылықта пайдаланудағы жерлерді ауылшаруашылық айналымына тарту;



27) Ұйымдар мен азаматтар үшін мемлекеттік қызметтердің қолжетімділігін арттыру, құжат айналымның жүйесін нығайту.

Нысаналы индикаторлар

2020 жылға дейін:

  1. Жергілікті бюджетке салықтық және салықтық емес түсімдердің өсу қарқыны - 106%;

  2. Өңдеу өнеркәсібіндегі өнім шығарудың нақты көлемінің индексі – 102%;

  3. Басқа металл емес минералды өнімдер өндірісінің нақты көлем индексі – 102%;

  4. Жеңіл өнеркәсіптегі өнімдер өндірісінің нақты көлем индексі -103%;

  5. Ауыл шаруашылығының нақты көлемінің индексі – 106%;

  6. Өсімдік шаруашылығының нақты көлемінің индексі - 103%;

  7. Мал шаруашылығының нақты көлемінің индексі – 106,5%;

  8. Ұйымдастырылған шаруашылықтардағы ірі қара мүйізді және ұсақ қара мүйізді малбасының үлесі: ІҚМ – 51,6%, ұсақ мал – 52,9 %;

  9. Тұқымды өзгерістерге қатысатын ірі қара мүйізді және ұсақ мүйізді мал үлесі: ІҚМ - 20%, ұсақ мал - 11%;

  10. Бөлшек сауданың нақты көлемінің индексі – 111%;

  11. Негізгі капиталына тартылған инвестициялардың нақты көлемінің индексі – 103%;

  12. Халықтың жан басына шаққандағы негізгі капиталға инвестициялардың көлемі – 88,3 тыс.тенге;

  13. Өткен жылмен салыстырғанда ішкі туризм бойынша орналастыру орындарымен қызмет көрсетілген келушілер санының өсуі (резиденттер) - 110%;

  14. Өткен жылмен салыстырғанда ішкі туризм бойынша орналастыру орындарымен қызмет көрсетілген келушілер санының өсуі (резиденттер емес) - 0;

  15. Өткен жылмен салыстырғанда ұсынылған төсек-тәуліксанының өсуі - 107%;

  16. Өткен жылмен салыстырғанда халық санының өсуі – 99,8%, соның ішінде тірек ауылдық елді мекендерде халық санының өсуі 6375 адамға дейін;

  17. Мемлекеттік желілер нормативіне сәйкес жалпы орта білім беру ұйымдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету - 100%;

  18. Жаратылыстану-математика пәндері бойынша мектеп бітірушілердің арасында білім беру бағдарламаларын табысты (өте жақсы/жақсы) меңгерген оқушылардың үлесі – 59,8%;

  19. Мүмкіндіктері шектеулі балалардың жалпы санының ішінде балалардың инклюзивтік біліммен қамтылуы – 3,8%;

  20. Мектепке дейінгі тәрбие беру және білім беруге балалардың (3-6) ауқымдылығы - 100%, соның ішінде жеке меншік мектепке дейінгі ұйымдар желілерін дамыту есебінен -11,8%;

  21. Мемлекеттік жастар саясатын іске асыруда 14-29 жастағы тұрғындардың қанағаттанушылық деңгейі – 30%;

  22. 100 мың тірі туылғандарға шаққандағы аналар өлім-жітімін төмендету - 0;

  23. 1000 тірі туылғандарға шаққандағы балалар өлім-жітімін төмендету - 7,5%;

  24. 100 мың тұрғынға шаққандағы жаңадан пайда болған қатерлі ісік аурулардан болатын өлім-жітімді төмендету - 120%;

  25. 15-49 жас ерекшелігі тобындағы адамның иммун тапшылығы вирусының таралуы, 0,2-0,6% шегінде - 0,2%;

  26. Туберкулез ауруның өлім-жітімін төмендету - 2%;

  27. Құрылған жұмыс орындардын саны - 640 адам;

  28. Жұмысқа орналастыру мәселелер бойынша жүгінген адамдардың ішінен жұмысқа орналастырылғандардың үлесі -78,8%;

  29. Атаулы әлеуметтік көмек алушылар ішіндегі еңбекке жарамды адамдардың үлесі – 22,5%;

  30. Арнайы әлеуметтік қызметтерді көрсете отырып қамтылған адамдардың үлес салмағы (оларды алуға мұқтаж адамдардың жалпы санының ішінде)-100%;

  31. Жеке сектор субъектілері көрсететін арнайы әлеуметтік қызметпен қамтылған тұлғалардың үлесі (оның ішінде үкіметтік емес ұйымдар) – 18,1%;

  32. 1000 адамға шаққандағы мәдениет ұйымдарына келушілердің (келу) орташа саны – 250,000 бірлік: кітапханаға келушілер – 10000 человек;

  33. Дене шынықтырумен және спортпен шұғылданатын азаматтарды қамту – 34,1%;

  34. Балалар мен жас өспірімдер жалпы санына қатысты 7 пен 18 жас аралығында балалар-жас өспірімдер спорт мектептерінде және спорт клубында дене шынықтырумен және спортпен шұғылданатын балалар мен жас өспірімдерді қамту - 33%;

  35. Мемлекеттік тілді меңгерген ересек тұрғындардың үлесі -91%;

  36. Ағылшын тілді меңгерген ересек тұрғындардың үлесі - 5%;

  37. Үш тілді (мемлекеттік, орыс және ағылшын) меңгерген ересек тұрғындардың үлесі – 4,4%;

  38. Конфессияаралық қатынас саласында мемлекеттік саясатты оңды бағалайтын халық үлесі - 86%;

  39. Тұрғындарды отандық телехабармен қамту – 100%;

  40. Тіркелген кабельдік оператор және отандық телехабарга қосылған абоненттердін саны -10805 ед.;

  41. Көшелерде жасалған қылмыстардың меншік салмағы – 6,2%;

  42. Жас өспірімдер жасаған қылмыстардың үлес салмағы -4,2%;

  43. Бұрын қылмыс жасаған адамдардың жасаған қылмыстарының үлес салмағы -46%;

  44. 100 зардап шеккен адамға шаққандағы жол-көлік оқиғаларынан қайтыс болғандар санын төмендету - 16%;

  45. Төтенше жағдайларға қарсы іс-қимыл инфрақұрылымының қамтамасыз етілу деңгейі - 74%;

  46. 100 тұрғынға телефон байланысының тіркелген желісінің тығыздығы - 24 ед.;

  47. Интернетті пайдаланушылардың жиілігі - 40%;

  48. Халықтың цифрлік сауаттылығының деңгейі - 81%;

  49. Пайдалануға берілген тұрғын үйлердің жалпы ауданы -5,2 тыс.кв. метров;

  50. Жақсы және қанағаттанарлық жағдайдағы аудандық маңызы бар автомобиль жолдарының үлесі – 58,7%;

  51. Жолаушылар автокөлігі қатынасымен қамтылмаған елді мекендер үлесі - 0;

  52. Күрделі жөндеуді талап ететін кондоминиум объектілерінің үлесін төмендету - 11%;

  53. Ауылдық елді мекендерде орталықтандырылған қолжетімділік: сумен жабдықтау - 80,4%, су бұрумен жабдықтау -17,4%;

  54. Жалпы ұзақтықтан жаңғыртылған желілердің үлесі: жылумен жабдықтау - 60%, электрмен жабдықтау – 0,8%;

  55. Пайда болған тұрмыстық қатты қалдықтарды пайдаға жарату үлесі – 0;

  56. Ауданның халқын қалдықтарды жинау және тасымалдау бойынша көрсетілетін қызметтер мен қамту – 21%;

  57. Экологиялық және санитариялық қағидалар талаптарына сәйкес келетін тұрмыстық қатты қалдықтарды орналастыру нысандарының үлесі (орналастыру орындарының жалпы санынан) - 6%;

  58. Ауыл шаруашылығы мақсатындағы жердің ауыл шаруашылығы айналымына тартылған үлесін ұлғайту – 83,3%;

  59. Жыртылған жер құрамындағы ауыспалы егіс үлесі (ауыспалы егіс алқабы) - 53,7%;

  60. Табиғи жайылымдық жерлердің құрамындағы жайылымдық ауыспалы егістің үлесі (азықтық ауыспалы егіс) – 5,6%;

  61. Жергілікті атқарушы органдар көрсететін мемлекеттік қызметтердің көрсетілу сапасына қанағаттанушылық деңгейін арттыру – 91%;

  62. Құжат айналымның жалпы көлемінен электрондық құжат айналымның үлесі - 49%.

Қажетті ресурстар

Қаржыландыру көздері: республикалық, облыстық және аудандық бюджеттер, тартылған және меншікті қаражат, қарыз қаражаты.

Қаржыландыру көлемі: барлығы – 38570,6 млн. теңге, соның ішінде:

2016 ж. – 6209,1 млн. теңге

2017 ж. – 4248,8 млн. теңге

2018 ж. – 5229,6 млн. теңге

2019 ж. – 6861,9 млн. теңге

2020 ж. – 16021,2 млн. теңге





Каталог: files -> programm
programm -> Жоба абай ауданының шалғайдағы елді мекендерінде тұратын балаларды жалпы білім беретін мектептеріне тасымалдау схемасы мен тәртібін бекіту туралы
programm -> С. С. Пономарева, заместитель директора по учебно-воспитательной работе Детской школы искусств (хореографической) города Вологды
programm -> Бағдарламасы шымкент, 2010ж. Қабылдау эмтиханының бағдарламасы 6М072400 Технологиялық машиналар және жабдықдар мамандығы «Мұнай және газ өндірістерінің машиналары мен аппараттары»
programm -> Бағдарламасы қасым Қайсенов кенті, 016 жыл Мазмұны Паспорт 2
programm -> Қазақстан республикасы бас прокуратурасы жанындағЫ ҚҰҚЫҚ ҚОРҒау органдарының академиясы «Қазақстан Республикасының қылмыстық-процестік құқығы»
programm -> Жылдарға Өскемен қаласының аумағын дамыту бағдарлама жобасы
programm -> Қазақстан республикасы президентінің жанындағЫ


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10




©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет