Жылдарға арналған қалалық бюджеттің негізгі параметрлері бойынша ақпарат «2017-2019 жылдарға арналған қалалық бюджет туралы»



жүктеу 386.04 Kb.
бет1/2
Дата28.05.2018
өлшемі386.04 Kb.
  1   2

2017-2019 жылдарға арналған қалалық бюджеттің негізгі параметрлері бойынша ақпарат

«2017-2019 жылдарға арналған қалалық бюджет туралы» қалалық мәслихаттың шешімі 2015-2019 жылдарға арналған макроэкономикалық көрсеткіштер болжамы негізінде қалыптастырылып, қалалық мәслихаттың 2015 жылғы 23 желтоқсандағы № 9-2 шешімімен (Орал қалалық мәслихатының 2017 жылғы 10 наурыздағы №10-3, 2017 жылғы 9 маусымдағы №12-2, 2017 жылғы 16 қазандағы №16-2, 2017 жылғы 12 желтоқсандағы №17-2 сессияларын ескеріп) және Орал қаласы әкімдігінің 2015 жылғы 30 желтоқсандағы № 4036 «2016-2018 жылдарға арналған қалалық бюджет туралы» шешімін іске асыру туралы» (бюджетті нақтылау барысында қалалық мәслихат шешімдерін іске асыруға қабылданған 2017 жылғы 17 наурыздағы №757, 2017 жылғы 23 маусымдағы №1870 қаулыларын ескеріп) қаулысымен бекітілді.



Кесте 1
2017-2019 жылдарға арналған қалалық бюджеттің негізгі параметрлері
мың теңге

 

2017

2018

2019

Түсімдер


28 045 313


20 776 991


21 355 237

Кіріс, соның ішінде:

27 954 196

20 737 991

21 315 237

Салықтық түсімдер

18 676 727

20 176 598

20 715 087

Салықтық емес түсімдер

427 146

212 307

226 629

Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

929 281

349 086

373 521

Мемлекеттің қаржылық активтерін сатудан түскен түсімдер

91 117

39 000

40 000


Трансферттер түсімі

7 921 042

0

0

Қарыздардың түсімі

0

0

0

Шығыстар

31 728 008

20 776 991

21 355 237

Тапшылық

3 682 695

0

0



Түсімдер
2017-2019 жылдарға арналған қала бюджетінің кіріс бөлігін болжау жобасы ҚР заңнамалары есебімен құрылды.

Болжау мәліметтері ҚР Ұлттық экономика Министрінің Міндетін Атқарушының 21.01.2015 жылғы № 34 Бұйрығымен (ҚР Экономика және бюджеттік жоспарлау Министрлігінің 23.05.2013 жылғы № 149 Бұйрығымен бекітілген) бюджеттің кіріс бөлігін болжау Әдістемесін қолдану арқылы ҚР-ның Макроэкономикалық көрсеткіштеріне және нақты түсімдер динамикасына сәйкес салық салынатын база бойынша салық және уәкілетті орган мәліметтері есебімен, сонымен қатар БҚО Экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасының 2016 жылғы 15 желтоқсандағы №2-11/2522 хатымен жеткізілген алдағы үш жылға арналған болжау параметрлеріне сәйкес есептеледі.

Қала бюджетінің кіріс бөлігінің алдағы үш жылдыққа болжамы салықтық және салықтық емес түсімдердің келесі параметрлері бойынша қалыптасты:

2017 жылға жоба – 31 728 008 мың теңге;

2018 жылға жоба – 20 776 991 мың теңге;

2019 жылға жоба – 21 355 237 мың теңге.

Қала бюджетінің негізгі табыс көзі реттелетін салықтар бойынша түсімдер (жеке табыс салығы, әлеуметтік салық), осыған байланысты реттелетін салықтардың аударымдар нормативі: 2017 жыл – 69,5%, 2018 жыл – 69,2%, 2019 жыл – 67,7% белгіленген деңгейде келесі көлемде айқындалды:

- 2017 жылға жоба – 14 443 482 мың теңге, соның ішінде жеке табыс салығы – 7 934 249 мың теңге, әлеуметтік салық – 6 509 233 мың теңге;

- 2018 жылға жоба – 15 416 697 мың теңге, соның ішінде жеке табыс салығы – 8 486 114 мың теңге, әлеуметтік салық – 6 930 583 мың теңге;

- 2019 жылға жоба – 15 630 122 мың теңге, соның ішінде жеке табыс салығы – 8 645 907 мың теңге, әлеуметтік салық – 6 984 215 мың теңге.

Қала бюджетінің қалған кіріс бөлігін бекітілген салықтық және салықтық емес түсімдер құрайды, атап айтқанда:

- 2017 жыл – 4 750 618 мың теңге;

- 2018 жылға жоба – 5 360 294 мың теңге;

- 2019 жылға жоба – 5 725 115 мың теңге.



Мүлікке салынатын салық бойынша болжам 2017 - 2019 жылдар кезеңіне келесі сомада құралды:

- 2017 жылға болжам –1 816 777 мың теңге, соның ішінде заңды тұлғалар бойынша –1 624 777 мың теңге, жеке тұлғалар бойынша – 192 000 мың теңге;

- 2018 жылға жоба – 1 943 983 мың теңге, соның ішінде заңды тұлғалар бойынша - 1 743 983 мың теңге, жеке тұлғалардан – 200 000 мың теңге;

- 2019 жылға жоба – 2 080 662 мың теңге, соның ішінде заңды тұлғалар бойынша – 1 876 662 мың теңге, жеке тұлғалар бойынша – 204 000 мың теңге.



Жер салығы бойынша жоспарлы үш жылдық кезеңге болжам келесі көлемде анықталды:

- 2017 жылға – 142 221 мың теңге;

- 2018 жылға – 152 177 мың теңге;

- 2019 жылға – 162 829 мың теңге.



Көлік құралдарына салынатын салық ҚР «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Кодексінің 367-бабына сәйкес және өкілетті органдардың мәліметтері негізінде есептелінді, атап айтқанда:

- 2017 жылға болжам 913 976 мың теңге сомасында есептелінді, соның ішінде заңды тұлғалардан – 170 000 мың теңге, жеке тұлғалардан – 743 976 мың теңге;

- 2018 жылға жоба 977 968 мың теңге сомасында есептелінді, соның ішінде заңды тұлғалардан – 175 000 мың теңге, жеке тұлғалардан – 802 968 мың теңге;

- 2019 жылға алдын-ала жоспарланған сома – 1 046 426 мың теңгені құрады, соның ішінде заңды тұлғалардан – 180 000 мың теңге, жеке тұлғалардан – 866 426 мың теңге.

Жоспарланып отырған кезеңде акциз бойынша болжам келесі сомаға сәйкес анықталды: 2017 жылға – 208 634 мың теңге, 2018 жылға – 220 856 мың теңге, 2019 жылға – 236 316 мың теңге.

Мемлекеттік баж бойынша түсімдер: 2017 жылға – 498 265 мың теңге, 2018 жылға – 530 458 мың теңге, 2019 жылға – 558 860 мың теңге сомасында болжануда. Салық түсімдерінің осы түрі бойынша есептеу алдыңғы жылдар бойы нақты түсімдер динамикасы есебімен құрылған.

Алдағы жоспарланған кезеңге салықтық емес түсімдер бойынша болжам: 2017 жылға –198 418 мың теңге, 2018 жылға – 212 307 мың теңге, 2019 жылға – 226 629 мың теңге сомасында анықталды.

Сонымен қатар, капиталмен жасалған операциялардан алынатын кірістер жобасы жасақталды және де мемлекеттік мекемелерге бекітілген жер учаскелерін сатудан түсетін түсімдер көздері есебінен, мүлік сатудан түсетін түсімдерді және алдағы жоспарланып отырған кезеңге жер учаскелерін жалға сату құқығынан түсетін түсімдерді құрайды, атап айтқанда:

- 2017 жылға жоба – 923 485 мың теңге;

- 2018 жылға жоба – 349 086 мың теңге;

- 2019 жылға жоба – 373 521 мың теңге.

Сонымен бірге қала бюджетінің кіріс бөлігінде 2017 жылға жоғарғы (республикалық және облыстық) бюджеттерден бөлінетін нысаналы трансферттерден – 9 022 411 мың теңге.

Сонымен, жоғарыда айтылғандар есебімен қалалық бюджеттің үш жылдық жоспарлы кезеңге кіріс бөлігінің болжамы құрайды:


  • 2017 жыл – 28 045 313 мың теңге;

  • 2018 жыл – 20 776 991 мың теңге;

  • 2019 жыл – 21 355 237 мың теңге.


ШЫҒЫНДАР
2017–2019 жылдарға арналған қалалық бюджеттің шығыстары Елбасының Қазақстан халқына жолдауларынан туындайтын іс-шараларды жүзеге асыруға бағытталды.
Кесте 1

Қалалық бюджеттің салалар бойынша шығыстары

(бюджет структурасы бойынша)






Әлеуметтік блок (әлеуметтік сала)
Қалалық бюджет бойынша

Әлеуметтік блок шығыстары өзіне 3 функционалдық топты қосады, атап айтқанда: білім беру; әлеуметтік қамсыздандыру және әлеуметтік көмек; мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік.

Тұтастай алғанда, 2017 жылы қалалық бюджеттің әлеуметтік салаға шығыстары жалпы шығыстардың көлемінің 56,9% немесе абсолюттік мағынада 17 467 316 мың теңге, 2018 жылы – жалпы шығыстардың 77,15% немесе 16 030 144 мың теңге, 2019 жылы – 75,92% немесе 16 214 958 мың теңге құрайды.

Әлеуметтік саланың негізгі басымдылығы азаматтардың әл-ауқатын арттыруға бағытталған бұрын қабылданған барлық әлеуметтік міндеттерді орындау болып табылады.


Кесте 2
Негізгі әлеуметтік көрсеткіштері


Көрсеткіштер

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Өсуі, %

Күнкөрістің ең төменгі деңгейі

17 439

18 660

19 966

21 364


22 859

24 459

7

Зейнетақының ең төмен мөлшері



17 491

19 066


20 782


23 692


25 824

28 148

9

Базалық зейнетақы



8 720

9 330

9 983

11 182


11 965

12 802

7

Еңбекақының ең төмен мөлшері



17 439

18 660


19 966


21 364


22 859

24 459

7

Айлық есептік көрсеткіш (АЕК)



1 618

1 731

1 852

1 982

2121

2 269

7
























Кесте 3
Қалалық бюджеттің әлеуметтік салаға арналған шығыстары*






** Осы 3-кестеде әлеуметтік шығыстар 100 % есебінде және әлеуметтік блокқа кіретін салалар үлесі көрсетілген.


Білім беру
Шығындарда келесі іс-шараларды қаржыландыру жоспарланды:

  • Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер;

  • Жалпы білім беру;

  • Ауданның (областык маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу;

  • Балаларға қосымша білім беру;

  • Аудандық (қалалалық) ауқымдағы мектеп олимпиадаларын және мектептен тыс іс шараларды өткiзу;

  • Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету;

  • Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға қамқоршыларға (қорғаншыларға) ай сайынға ақшалай қаражат төлемі;

  • Балалар мен жасөспірімдерге спорт бойынша қосымша білім беру;

  • Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған баланы (балаларды) асырап алғаны үшін Қазақстан азаматтарына біржолғы ақша қаражатын төлеуге арналған төлемдер;

  • Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға;

  • Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары;


Республикалық бюджет қаражаттары есебінен негізгі қызметкерді оқыту кезеңіне ауыстырған оқытушыларға және тілдер бойынша курс тағылымдамасынан өткен оқытушыларға қосымша ақы төлеуге қаржы қарастыру жоспарланған.

2017 жылға білім беру саласы бойынша барлығы 14 477 860 мың теңге (2018 жылға – 13 813 917 мың теңге, 2019 жылға – 13 961 010 мың теңге) сомасында қаржыландыру қарастырылып отыр.


Кесте 4
2017-2019 жылдары білім беруге арналған шығыстары

мың теңге


Атаулары

2017

2018

2019

Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер;

54 870

41 863

42 326

Жалпы білім беру

8 873 067

9 342 862

9 336 950

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттiк бiлiм беру мекемелер үшiн оқулықтар мен оқу-әдістемелік кешендерді сатып алу және жеткiзу

735 281

163 373

174 809

Балаларға қосымша білім беру

741 721

612 817

839 045

Аудандық (қалалалық) ауқымдағы мектеп олимпиадаларын және мектептен тыс іс-шараларды өткiзу

2 273

2 441

2 610

Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету;

2 317 976

2 687 416

2 495 481

Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға қамқоршыларға (қорғаншыларға) ай сайынға ақшалай қаражат төлемі;

76 859

82 945

88 750

Балалар мен жасөспірімдерге спорт бойынша қосымша білім беру;

127 073

114 149

116 239

Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған баланы (балаларды) асырап алғаны үшін Қазақстан азаматтарына біржолғы ақша қаражатын төлеуге арналған төлемдер;

1 532

-

-

Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға;

1 015 750

766 051

864 800

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары;

525 339

-

-


Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру
2017 жылға арналған бюджеттің ағымдағы шығыстары 1 805 973 мың теңге сомада көзделген (2018 жылға – 1 301 778 мың теңге, 2019 жылға – 1 324 421 мың теңге).

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету бағдарламасы бойынша 11 әлеуметтік көмек бөлімшелерін ұстауға, соның ішінде бір бөлімше мүгедек балаларға қызмет көрсетуге, тоғыз бөлімше қартайған азаматтарға қызмет көрсетуге және бір бөлімше 18 жастан жоғары жүйке жүйесімен ауыратын ауруларға арналған.

Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек туралы» Заңына сәйкес кедейшілік деңгейінен төмен өмір сүріп жатқан 270 алушыға атаулы әлеуметтік көмекті төлеуге.

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету бағдарламасы бойынша мүгедек балаларға 5 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде жәрдемақы төлеуге.

Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен және ымдау тілі мамандарының қызмет көрсетуін, жеке көмекшілермен қамтамасыз ету бағдарламасы бойынша мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету мөлшерін көбейтуге.

Мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі іс-шаралар жоспарын іске асыру бағдарламасы бойынша қала шетіне арбаға таңылған мүгедектер мен 1 топтағы зағип адамдарды тасу үшін «Инватакси» қызметін дамытуға мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыруға қарастырылды.



Кесте 5
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру арналған шығыстар
мың теңге

Атаулары

2017

2018

2019

Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

82 288

85 967

86 716

Жұмыспен қамту бағдарламасы

344 034

150 589

155 107

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

5 698

5 776

6 180

Тұрғын үйге көмек көрсету

91 500

116 749

117 917

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

342 178

323 522

329 992

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету

23 426

18 773

19 336

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

2 776

2 033

2 176

Белгіленген тұрғылықты жері жоқ тұлғаларды әлеуметтік бейімдеу

90 838

80 118

82 223

Зейнеткерлер мен мүгедектерге әлеуметтiк қызмет көрсету аумақтық орталығы

197 309

203 247

205 937

18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар

33 643

33 172

33 503

Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен және ымдау тілі мамандарының қызмет көрсетуін, жеке көмекшілермен қамтамасыз ету

374 219

178 777

180 565

Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету

60 080

39 375


39 882

Өрлеу жобасы бойынша келісілген қаржылай көмекті енгізу

18 505

-

-

Патронат тәрбиешілерге берілген баланы (балаларды) асырап бағу

46 242

48 860

49 918

Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі 2012-2018 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын іске асыру

540

10 536

10 642

Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі 2012 - 2018 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын іске асыру

39 005

-

-

Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру

24 356

-

-



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік
Бюджеттің шығыстары 1 183 483 мың теңге сомасына қарастырылған (2018 жылға – 914 449 мың теңге, 2019 жылға – 929 527 мың теңге).

Жоғарыда көрсетілген қаражаттар:



  • Мәдени-демалыс жұмысын қолдауға;

  • Қалалық кiтапханалардың жұмыс iстеуiне;

  • Әртүрлi спорт түрлерi бойынша қаланың құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуына;

  • Ұлттық және бұқаралық спорт түрлерін дамытуға;

  • Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыруға;

  • Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халықының басқа да тiлдерiн дамытуға;

  • Бұқаралық ақпарат құралдары арқылы (газеттер мен журналдар, телерадио хабарларын тарату) мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізуге бағыттау топшылануда.


Каталог: fileadmin -> user upload -> Grazhdanskij byudzhet -> kaz -> bjudzhet goroda 2017
user upload -> №251 (25221) 13 тамыз сәрсенбі 2008 жыл
user upload -> Жетісу №6(17132) 17 қаңтар 2009 жыл
user upload -> Бағдарламасы және "Мемлекеттік бағдарламалар тізбесін бекіту туралы"
user upload -> Бағалы ұсыныстар сұранысы арқылы тауар, жұмыс, қызмет көрсету түрлеріне мемлекеттік сатып алу байқауын өткізу туралы хабарландыру
user upload -> «Ќазаќстан Республикасыныѕ Азаматтыќ процестік Кодексі» Ќазаќстан Республикасыныѕ 2015 жылєы 31 ќазандаєы №377-v кодексі
user upload -> Ќазаќстан Республикасыныњ
user upload -> «Адам құқығы, бала құқығын қорғаудан басталады»
bjudzhet goroda 2017 -> Орал ќаласыныѕ экономика
bjudzhet goroda 2017 -> Бюджетный процесс в республике казахстан


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет