Паспорт программы наименование Программы Программа социально-экономического развития Косинского


Непроектные мероприятия в сфере молодежной политике, культуры и физической культуры и спорта



жүктеу 4.15 Mb.
бет7/29
Дата03.04.2019
өлшемі4.15 Mb.
түріПаспорт программы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   29


2.3.2.5.4.2. Непроектные мероприятия в сфере молодежной политике, культуры и физической культуры и спорта.


п/п

Мероприятия

Уровень

источника

финансирования

Общий объем финансирования по годам,

тыс. руб. (в ценах 2013 года)

Исполнители

Ожидаемый результат

Всего

2014

2015

2016

2017

I.

Мероприятия по физической культуре и спорту

1.1.1.

Проведение и участие массовых, спортивных, физкультурно-оздоровительных мероприятий среди различных категорий населения Косинского муниципального района

Бюджет района


2200

500

500

600

600

Специалист по ФК и С, директор спортивно-досугового центра «Лидер»


Рост количества жителей района, принявших участие в мероприятиях, соревнованиях

II

Мероприятия по развитию культуры

2.1.

Организационное, нормативное, информационное и научное обеспечение

2.1.1.

Приведение в соответствие с современными нормами законодательства нормативно-правовых актов учреждения культуры

Финансирование не требуется

-

-

-

-

-

Отдел культуры,

КДЦ с. Коса



Эффективность работы в данном направлении

2.1.2.

Создание клубных формирований самодеятельности народного творчества, клубов по интересам, любительских объединений

Бюджет района

700

100

150

200

250

Отдел культуры,

КДЦ с. Коса



Формирование качественного досуга и развитие творческого потенциала жителей района.

Снижение социальной напряженности на территории.



2.2.

Проведение культурно- массовых мероприятий

2.2.1.

Проведение фестивалей, конкурсов, праздничных программ, и календарных праздников

Бюджет района

2600

500

600

700

800

Отдел культуры,

КДЦ с. Коса



Развитие культуры. Поддержка самодеятельного творчества.

2.2.2.

Возрождение и проведение обрядовых праздников, фестивалей

Бюджет района

660

150

160

170

180

Отдел культуры,

КДЦ с. Коса



Развитие национальных традиций и обычаев. Участие населения в культурно-досуговой деятельности

2.2.3.

Проведение выездных культурно массовых мероприятий по населенным пунктам района

Бюджет района

260

50

60

70

80

Отдел культуры,

КДЦ с. Коса



Развитие национальных традиций и обычаев. Участие населения в культурно-досуговой деятельности

2.2.4.

Организация выставочной работы мастеров народных промыслов

Бюджет района

180

30

40

50

60

Отдел культуры,

КДЦ с. Коса



Поддержка традиций и обычаев. . Возрождение и развитие народных промыслов и ремесел

2.2.5.

Грантовая поддержка социокультурных инициатив.

Бюджет района

150

30

40

40

40

Отдел культуры,

КДЦ с. Коса



Обеспечение развития культурного потенциала жителей района

2.3.

Развитие кадрового потенциала

2.3.1.

Обучение кадров (повышение квалификации специалистов).

Бюджет района

95

50

10

15

20

Директор Центра Досуга

Улучшение качества предоставляемых услуг.

2.4.

Укрепление материально-технической базы учреждений культуры

2.4.1.

Приобретение видео оснащения для зрительного зала

Бюджет района

800

200

200

200

200

Директор Центра Досуга

Улучшение качества предоставляемых услуг

2.4.2.

Приобретение светотехнического оборудования для дискотечного зала

Бюджет района

650

200

150

150

150

Директор Центра Досуга

Улучшение качества предоставляемых услуг.

2.4.3.

Приобретение экспозиционной мебели для выставочного зала

Бюджет района

200

100

100

-

-

Директор Центра Досуга

Улучшение условий труда

2.4.4.

Оборудование охранной системы

Бюджет района

800

200

200

200

200

Директор Центра Досуга

Обеспечение безопасности

2.4.5.

Приобретение сценического оборудования (одежда сцены)

Бюджет района

600

150

150

150

150

Директор Центра Досуга

Повышение имиджа учреждения

2.4.6.

Приобретение театральных кресел

Бюджет района

500

-

-

-

500

Директор Центра Досуга

Улучшение качества предоставляемых услуг

2.4.7.

Приобретение костюмов для творческих коллективов

Бюджет района

800

200

200

200

200

Директор Центра Досуга

Улучшение качества предоставляемых услуг

2.4.8.

Обеспечение пожарной безопасности

Бюджет района

260

50

60

70

80

Директор Центра Досуга

Обеспечение безопасности

2.4.9.

Капитальный ремонт, реконструкция и косметический ремонт КДЦ

Бюджет района

4900

2500

2000

150

250

Директор Центра Досуга

Ввод в эксплуатацию основных фондов после реконструкции

2.4.10

Капитальный ремонт здания котельной с заменой котла КДЦ

Бюджет района

1200

1200

-

-

-

Директор Центра Досуга

Ввод в эксплуатацию основных фондов после ремонта

2.5.

Комплектование фондов библиотек

2.5.1.

Комплектование фондов библиотек

Бюджет района

330

75

80

85

90

Директор ЦБС

Улучшение качества предоставляемых услуг



2.5.2.

Приобретение компьютеров, МФУ, телевизор с демонстрационными функциями КДЦ

Бюджет района

120

30

30

30

30

Директор ЦБС

2.5.3.

Приобретение компьютерной мебели: столы, стулья

Бюджет района

150

30

30

40

50

Директор ЦБС

2.5.4.

Приобретение кафедр, столы и стулья в читальный зал

Бюджет района

100

20

20

30

30

Директор ЦБС

Итого по разделам №1-№2

ИТОГО

18255

6365

4780

3150

3960







Бюджет района

18255

6365

4780

3150

3960








2.3.2.5.4.3. Проекты, программы и непроектные мероприятия в сфере здравоохранения

2.3.2.5.4.3.1. Программные мероприятия


п/п

Мероприятия

Уровень источника финансирования

Общий объем финансирования по годам,

тыс. руб. (в ценах 2013 года)

Исполнители

Ожидаемый результат

Всего

2014

2015

2016

2017







1.

Программа государственных гарантий обеспечения граждан Российской Федерации бесплатной медицинской помощью

1.1.

Медицинская амбулаторная помощь

средства обязательного медицинского страхования.

67000

16000

17000

17000

17000

МБУЗ»

Косинская ЦРБ»



Снижение заболеваемости и смертности населения

1.2.

Медицинская стационарная помощь

средства обязательного медицинского страхования

67000

16000

17000

17000

17000

МБУЗ»

Косинская ЦРБ»



Снижение заболеваемости и смертности населения

1,3

Медицинская стационарная (дневной) помощь

средства обязательного медицинского страхования.

7800

1800

2000

2000

2000

МБУЗ»

Косинская ЦРБ»



Снижение заболеваемости и смертности населения

1,4

Медицинская фельдшерско-акушерская помощь

средства обязательного медицинского страхования.

27000

6000

7000

7000

7000

МБУЗ»Косинская ЦРБ»

Снижение заболеваемости и смертности населения

1,5

Медицинская (стационар на дому) помощь

средства обязательного медицинского страхования.

800

200

200

200

200

МБУЗ»

Косинская ЦРБ»



Снижение заболеваемости и смертности населения

1,6

Скорая медицинская помощь

средства обязательного медицинского страхования.

19500

4500,00

5000,00

5000,0

5000

МБУЗ»

Косинская ЦРБ»



Снижение заболеваемости и смертности населения

Всего по разделу №1

ОМС

189100

44500,00

48200,0

48200,0

48200,0









Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   29


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет